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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2803 Data de lançamento: 28/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PVC 14,00 14,00
2.00 JOELHO SOLDAVEL 20 X 90 G 3,00 6,00
2.00 TEE 25 3,50 7,00
5.00 CAP soldavel 25mm 3,00 15,00
2.00 CAP 12,00 24,00
5.00 LUVA 50 X 1/2 8,00 40,00
3.00 LUVA 25MM 3,00 9,00
1.00 JOELHO 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO CRAS. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2026 ADESIVO PVC JOELHO SOLDAVEL 20 X 90 G TEE 25 CAP soldavel 25mm CAP LUVA 50 X 1/2 LUVA 25MM JOELHO 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO CRAS. 125,00
28/04/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1444. 125,00
TOTAL 125,00 125,00 0,00
SALDO A PAGAR 125,00