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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2804 Data de lançamento: 28/04/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Prego telheiro para telha 4mm (2,44 x 0,50 m) 23,76 47,52
2.00 Janela Madeira de eucalipto tipo guilhotina com veneziana 120 x 110 cm, inclusive vidro de 3mm 495,00 990,00
702.00 Tijolo cerâmico 6 furos 9 x 14 x 19 cm 0,79 554,58
6.00 Cimento saco 50 kg 45,54 273,24
11.00 Tubo PVC Esgoto DN 40mm 6,43 70,73
3.00 Aço CA 50 8 mm Barra 12 metros 37,62 112,86
1.00 Assento sanitário plástico branco 31,68 31,68
2.00 Parafusos para vaso sanitário com buchas. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2026, CONTRATO Nº 122/2026. 11,88 23,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2026 Prego telheiro para telha 4mm (2,44 x 0,50 m) Janela Madeira de eucalipto tipo guilhotina com veneziana 120 x 110 cm, inclusive vidro de 3mm Tijolo cerâmico 6 furos 9 x 14 x 19 cm Cimento saco 50 kg Tubo PVC Esgoto DN 40mm Aço CA 50 8 mm Barra 12 metros Assento sanitário plástico branco Parafusos para vaso sanitário com buchas. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2026, CONTRATO Nº 122/2026. 2.104,37
TOTAL 2.104,37 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.104,37