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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 303 Data de lançamento: 21/01/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LUVA - NYLON 14,00 56,00
15.00 CORDA 5,00 75,00
4.00 LONA PRETA 20,00 80,00
2.00 CINTA AMARRAÇÃO - COMPLETA RCA-137 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 165,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 LUVA - NYLON CORDA LONA PRETA CINTA AMARRAÇÃO - COMPLETA RCA-137 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 541,00
21/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/64751090; REF. EMPENHO 303/2026 13365 - CAMPO MAQUINAS LTDA LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. 541,00
27/01/2026 Pagamento de Empenho 303/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 541,00
TOTAL 541,00 541,00 541,00
SALDO A PAGAR 0,00