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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3198 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CABO PP 2X2,50MM 16,60 83,00
2.00 CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. 25,00 50,00
4.00 BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO 0,40 1,60
4.00 BUCHA 8 MM 0,55 2,20
8.00 PARAFUSO 0,40 3,20
1.00 CANALETA - 20x12cm Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA UBS DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 CABO PP 2X2,50MM CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. BUCHA PLASTICA P/ TIJOLO BUCHA 8 MM PARAFUSO CANALETA - 20x12cm Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA UBS DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 163,00
TOTAL 163,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 163,00