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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 14:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3289 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAPEL HIGIENICO 23,00 46,00
1.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 5L 18,99 18,99
4.00 DETERGENTE - 500ML 3,25 13,00
3.00 AROMATIZANTE - BOM AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 23,30 69,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 PAPEL HIGIENICO DESINFETANTE SANITÁRIO 5L DETERGENTE - 500ML AROMATIZANTE - BOM AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 147,89
22/05/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1937. 147,89
TOTAL 147,89 147,89 0,00
SALDO A PAGAR 147,89