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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3535 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAIXA PU CINZA 40 - 2 24,90 49,80
2.00 LIXA P/ MADEIRA - ROLO 8,00 16,00
1.00 ENGATE - FLEXIVEL INOX 60 28,90 28,90
1.00 VEDA ROSCA - 18MMX25M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIRO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 CAIXA PU CINZA 40 - 2 LIXA P/ MADEIRA - ROLO ENGATE - FLEXIVEL INOX 60 VEDA ROSCA - 18MMX25M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM BANHEIRO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 102,70
26/05/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1454. 102,70
03/06/2026 Pagamento de Empenho 3535/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 102,70
TOTAL 102,70 102,70 102,70
SALDO A PAGAR 0,00