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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TAINA BORGES FERNANDES MORAES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3591 Data de lançamento: 28/05/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEMAGLUTIDA 1MG - SEMAGLUTIDA 1MG 1.289,90 1.289,90
30.00 DULOXETINA 60 MG - DULOXETINA 60 MG 5,53 165,99
30.00 EMPAGLIFLOZINA 25 MG+ LINAGLIPTINA 5MG - EMPAGLIFLOZINA 25 MG+ LINAGLIPTINA 5MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. 15,50 465,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2026 SEMAGLUTIDA 1MG - SEMAGLUTIDA 1MG DULOXETINA 60 MG - DULOXETINA 60 MG EMPAGLIFLOZINA 25 MG+ LINAGLIPTINA 5MG - EMPAGLIFLOZINA 25 MG+ LINAGLIPTINA 5MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. 1.920,95
10/06/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/15216 1.920,95
16/06/2026 Pagamento de Empenho 3591/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.920,95
TOTAL 1.920,95 1.920,95 1.920,95
SALDO A PAGAR 0,00