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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 367 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DIVERSOS - DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO PARA VIAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ Finalidade: REF. AUXÍLIO PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, QUE ACONTECERÁ DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, OS QUAIS TERÃO COMO DESTINO AS TERMAS/TRÊS ARROIOS/RS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 4.500,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 SERVIÇOS DIVERSOS - DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO PARA VIAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ Finalidade: REF. AUXÍLIO PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, QUE ACONTECERÁ DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, OS QUAIS TERÃO COMO DESTINO AS TERMAS/TRÊS ARROIOS/RS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 4.500,00
TOTAL 4.500,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.500,00