| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3715 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES 1 PAR13º SALARIO, COMP 06/2026 | 8.566,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES 1 PAR13º SALARIO, COMP 06/2026 | 8.566,87 | ||
| 02/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. | 8.566,87 | ||
| TOTAL | 8.566,87 | 8.566,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.566,87 | |||