| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3773 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES 1 PAR13º SALARIO, COMP 06/2026 | 3.074,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES 1 PAR13º SALARIO, COMP 06/2026 | 3.074,60 | ||
| 02/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. | 3.074,60 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 3773/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.074,60 | ||
| TOTAL | 3.074,60 | 3.074,60 | 3.074,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||