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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3845 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. Conforme requisição n°282/2026 Data e Hora Inicial: 08/06/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 08/06/2026 - 16:00 137,00 137,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. Conforme requisição n°282/2026 Data e Hora Inicial: 08/06/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 08/06/2026 - 16:00 137,00
08/06/2026 Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. Conforme requisição n°282/2026 Data e Hora Inicial: 08/06/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 08/06/2026 - 16:00 137,00
26/06/2026 Pagamento de Empenho 3845/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 137,00
TOTAL 137,00 137,00 137,00
SALDO A PAGAR 0,00