| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 387 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26.01.2026 PARA CONDUZIR O PACIENTE SALAUAR LIMBERGER PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA. | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26.01.2026 PARA CONDUZIR O PACIENTE SALAUAR LIMBERGER PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA. | 137,00 | ||
| 26/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 7/56152 E 6/145500. | 137,00 | ||
| 06/02/2026 | Pagamento de Empenho 387/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||