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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3907 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 40 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 PARAFUSO 5 X 35 0,40 11,20
28.00 BUCHA 6 MM 0,40 11,20
37.00 CABO QUADRUPLEX 16 MM 14,70 543,90
13.00 CONECTOR 02 POLOS 6MM 7,00 91,00
3.00 SPLI BOLT 35 MM 21,00 63,00
6.00 FIO FLEXIVEL 16 MM VERMELHO 19,90 119,40
6.00 FIO FLEXIVEL 16 MM AZUL 19,90 119,40
12.00 FIO FLEXIVEL 16 MM PRETO 19,90 238,80
3.00 TOMADA DUPLA 25,00 75,00
2.00 FITA ISOLANTE 20 M 12,00 24,00
24.00 CONECTOR 02 POLOS 14 MM 5,00 120,00
10.00 REFLETOR LED 200 W 210,00 2.100,00
4.00 REFLETOR LED 100 W 130,00 520,00
84.00 CABO PP 2 X 1,5 MM 5,30 445,20
100.00 CABO PP 2 X 2,5 MM 8,30 830,00
5.00 LAMPADA LED 100 W 95,00 475,00
5.00 PLAFON BRANCO 7,00 35,00
52.00 PARAFUSO 4,2 X 19 0,30 15,60
5.00 CAIXA MULTIPLA CINZA 7,90 39,50
5.00 PLACA CEGA 4,00 20,00
200.00 FIO FLEX 2,5 MM VERDE 2,90 580,00
9.00 CONECTOR PERFURANTE 70 12,70 114,30
4.00 CONECTOR PERFURANTE 150 24,00 96,00
2.00 LAMPADA LED 50 W 36,00 72,00
1.00 POSTE COLONIAL 1,96M C/ GLOBO COMPLETO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE UMA NOVA REDE ELETRICA NO GINASIO DA ESCOLA MENINO DEUS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO Nº 168/2026. 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 PARAFUSO 5 X 35 BUCHA 6 MM CABO QUADRUPLEX 16 MM CONECTOR 02 POLOS 6MM SPLI BOLT 35 MM FIO FLEXIVEL 16 MM VERMELHO FIO FLEXIVEL 16 MM AZUL FIO FLEXIVEL 16 MM PRETO TOMADA DUPLA FITA ISOLANTE 20 M CONECTOR 02 POLOS 14 MM REFLETOR LED 200 W REFLETOR LED 100 W CABO PP 2 X 1,5 MM CABO PP 2 X 2,5 MM LAMPADA LED 100 W PLAFON BRANCO PARAFUSO 4,2 X 19 CAIXA MULTIPLA CINZA PLACA CEGA FIO FLEX 2,5 MM VERDE CONECTOR PERFURANTE 70 CONECTOR PERFURANTE 150 LAMPADA LED 50 W POSTE COLONIAL 1,96M C/ GLOBO COMPLETO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE UMA NOVA REDE ELETRICA NO GINASIO DA ESCOLA MENINO DEUS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO Nº 168/2026. 7.149,50
16/06/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 406. 7.149,50
19/06/2026 Pagamento de Empenho 3907/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.149,50
TOTAL 7.149,50 7.149,50 7.149,50
SALDO A PAGAR 0,00