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Última atualização realizada em 30/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4296 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. 1.669,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. 1.669,11
22/06/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2026. 1.669,11
29/06/2026 Pagamento de Empenho 4296/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.669,11
TOTAL 1.669,11 1.669,11 1.669,11
SALDO A PAGAR 0,00