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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4316 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 FOLDERS 6,75 675,00
1.00 CARTEIRA MEDICAÇÃO CONTROLADOS F32. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÕES QUE SERÁ ENTREGUE NA FEIRA DE SAÚE E CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PARA CONTROLES DE MEDICAÇÃO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI Nº 14133/2021. 696,00 696,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 FOLDERS CARTEIRA MEDICAÇÃO CONTROLADOS F32. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÕES QUE SERÁ ENTREGUE NA FEIRA DE SAÚE E CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PARA CONTROLES DE MEDICAÇÃO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI Nº 14133/2021. 1.371,00
08/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/234. 1.371,00
13/07/2026 Pagamento de Empenho 4316/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.371,00
TOTAL 1.371,00 1.371,00 1.371,00
SALDO A PAGAR 0,00