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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4326 Data de lançamento: 24/06/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRILICA - EPOXI TRANSPARENTE, BESE PREPARADOTORIA 297,00 297,00
1.00 ROLO DE PINTURA - 23CM 75,00 75,00
1.00 MASSA CORRIDA 39,00 39,00
1.00 PINCEL 8,00 8,00
4.00 TINTA ACRILICA - BASE PREPARATORIA TRANSPARENTE A BASE DE AGUA 3,2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAPELA VELATÓRIA, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 320,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2026 TINTA ACRILICA - EPOXI TRANSPARENTE, BESE PREPARADOTORIA ROLO DE PINTURA - 23CM MASSA CORRIDA PINCEL TINTA ACRILICA - BASE PREPARATORIA TRANSPARENTE A BASE DE AGUA 3,2L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAPELA VELATÓRIA, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.699,00
07/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/1245. 1.699,00
13/07/2026 Pagamento de Empenho 4326/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.699,00
TOTAL 1.699,00 1.699,00 1.699,00
SALDO A PAGAR 0,00