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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4603 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 340,00 340,00
1.00 FILTRO DE ÓLEO MOTOR 60,00 60,00
1.00 PASTILHAS DE FREIO 410,00 410,00
1.00 SAPATA FREIO TRASEIRO 455,00 455,00
1.00 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO 480,00 480,00
1.00 KIT REPARO MOLAS SAPATA FREIO 90,00 90,00
4.00 BORRACHA VADACAO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS VAN MERCEDES BENZ PLACAS IYF9823 E VAN MERCEDES BENZ PLACAS JBP0B32, DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 5,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 AMORTECEDOR TRASEIRO FILTRO DE ÓLEO MOTOR PASTILHAS DE FREIO SAPATA FREIO TRASEIRO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO KIT REPARO MOLAS SAPATA FREIO BORRACHA VADACAO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS VAN MERCEDES BENZ PLACAS IYF9823 E VAN MERCEDES BENZ PLACAS JBP0B32, DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.855,00
14/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1846; 1/1845; REF. EMPENHO 4603/2026 12873 - JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME 1.855,00
22/07/2026 Pagamento de Empenho 4603/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.855,00
TOTAL 1.855,00 1.855,00 1.855,00
SALDO A PAGAR 0,00