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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4608 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA 100A JET 720,00 1.440,00
1.00 LENTE LANTERNA TRASEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA CASE W18, E LENTE LANTERNA TRASEIRA PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACAS ICW1627 DA SEC. DE INFRAESTUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 BATERIA 100A JET LENTE LANTERNA TRASEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA CASE W18, E LENTE LANTERNA TRASEIRA PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACAS ICW1627 DA SEC. DE INFRAESTUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. 1.510,00
07/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/67865817; 890/67866032; REF. EMPENHO 4608/2026 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. 1.510,00
14/07/2026 Pagamento de Empenho 4608/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.510,00
TOTAL 1.510,00 1.510,00 1.510,00
SALDO A PAGAR 0,00