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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4667 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JOGO DE FAROLETE 150,00 300,00
4.00 CABO 2X1,00 10,00 40,00
2.00 TERMINAIS DE FIO 5,00 10,00
1.00 CHAVE TECLA 40,00 40,00
2.00 RELÉ AUXILIAR 48,00 96,00
1.00 BASE RELE 15,00 15,00
2.00 AUTO FALANTE 110,00 220,00
12.00 TERMINAIS DE FIO 1,50 18,00
10.00 LUVAS 0,50 5,00
1.00 PORTA FUSIVEL 10,00 10,00
2.00 FUSIVEL 10AH 1,50 3,00
1.00 FITA ISOLANTE 20M X 19MM 10,00 10,00
1.00 TERMINAL DE BATERIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 JOGO DE FAROLETE CABO 2X1,00 TERMINAIS DE FIO CHAVE TECLA RELÉ AUXILIAR BASE RELE AUTO FALANTE TERMINAIS DE FIO LUVAS PORTA FUSIVEL FUSIVEL 10AH FITA ISOLANTE 20M X 19MM TERMINAL DE BATERIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 792,00
08/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 67906121. 792,00
21/07/2026 Pagamento de Empenho 4667/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 792,00
TOTAL 792,00 792,00 792,00
SALDO A PAGAR 0,00