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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4686 Data de lançamento: 09/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 TERMINAL DE FIO 1,50 12,00
10.00 LUVAS 0,50 5,00
2.00 FIO 5,00 10,00
1.00 SINALEIRA 252,00 252,00
17.00 FUSIVEL 15AH 2,00 34,00
5.00 PRESILIAS 28CM 1,00 5,00
3.00 FITA ISOLANTE 20M X 19MM 10,00 30,00
2.00 PALHETA VETOR 100,00 200,00
2.00 BRAÇO LIMPADOR GRANEIRO E/D 200,00 400,00
1.00 CHAVE V-W 100,00 100,00
4.00 PARAFUSO 1,50 6,00
1.00 COLA SILICONE 30,00 30,00
2.00 FIO 10,00 20,00
1.00 RELÉ AUXILIAR 48,00 48,00
20.00 PRESILIAS 15CM 0,40 8,00
2.00 LAMPADA H4 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 55,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2026 TERMINAL DE FIO LUVAS FIO SINALEIRA FUSIVEL 15AH PRESILIAS 28CM FITA ISOLANTE 20M X 19MM PALHETA VETOR BRAÇO LIMPADOR GRANEIRO E/D CHAVE V-W PARAFUSO COLA SILICONE FIO RELÉ AUXILIAR PRESILIAS 15CM LAMPADA H4 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 1.270,00
09/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 67925201. 1.270,00
21/07/2026 Pagamento de Empenho 4686/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.270,00
TOTAL 1.270,00 1.270,00 1.270,00
SALDO A PAGAR 0,00