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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4691 Data de lançamento: 09/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. 15,90 159,00
5.00 DETERGENTE - NEUTRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 24,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2026 ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. DETERGENTE - NEUTRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 279,00
14/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1809. 279,00
20/07/2026 Pagamento de Empenho 4691/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 279,00
TOTAL 279,00 279,00 279,00
SALDO A PAGAR 0,00