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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4737 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 180AH JET 920,00 920,00
1.00 CHAVE SETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 E CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021. 463,00 463,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 BATERIA 180AH JET CHAVE SETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 E CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE ART.95 DA LEI 14.133/2021. 1.383,00
14/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 890/67987908 1.383,00
22/07/2026 Pagamento de Empenho 4737/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.383,00
TOTAL 1.383,00 1.383,00 1.383,00
SALDO A PAGAR 0,00