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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006

Dados do Empenho
Número do empenho: 4749 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM 180,00 180,00
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IYS6985 E CHEVROLET SPIN PLACAS TQS5B97, DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IYS6985 E CHEVROLET SPIN PLACAS TQS5B97, DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 250,00
14/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/283; E/284; REF. EMPENHO 4749/2026 16413 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 250,00
TOTAL 250,00 250,00 0,00
SALDO A PAGAR 250,00