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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4759 Data de lançamento: 14/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA PINO 25,00 100,00
2.00 TAMBOR DE FREIO 170,00 340,00
1.00 SAPATA FREIO 320,00 320,00
1.00 PASTILHAS FREIO DIANTEIRO 140,00 140,00
2.00 JOGO MOLAS SAPATA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACAS JCI2F84 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2026 BUCHA PINO TAMBOR DE FREIO SAPATA FREIO PASTILHAS FREIO DIANTEIRO JOGO MOLAS SAPATA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACAS JCI2F84 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 990,00
TOTAL 990,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 990,00