| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DEVOLUÇÃO SALDO TRANSFERÊNCIA FUNDO DA DEFESA CIVIL. | 41.954,33 | 41.954,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | REF. DEVOLUÇÃO SALDO TRANSFERÊNCIA FUNDO DA DEFESA CIVIL. | 41.954,33 | ||
| 14/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 41.954,33 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 4763/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41.954,33 | ||
| TOTAL | 41.954,33 | 41.954,33 | 41.954,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||