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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4778 Data de lançamento: 15/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PRESILIAS 20 CM 0,50 1,00
1.00 MANGUEIRA D AGUA 10,00 10,00
1.00 MOTOR LIMPADOR VALEO 810,00 810,00
1.00 BARRA LIMPADOR GRANERO 108,00 108,00
1.00 BARRA LIMPADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN NOVO GOL PLACAS IYN8989, DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 108,00 108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2026 PRESILIAS 20 CM MANGUEIRA D AGUA MOTOR LIMPADOR VALEO BARRA LIMPADOR GRANERO BARRA LIMPADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN NOVO GOL PLACAS IYN8989, DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.037,00
TOTAL 1.037,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.037,00