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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4811 Data de lançamento: 16/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 214/2026. 147,79 3.547,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2026 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 214/2026. 3.547,04
21/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/126; E/127; REF. EMPENHO 4811/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. 3.546,96
21/07/2026 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4811/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER 70,94
21/07/2026 DESPESA NÃO EFETIVADA. -0,08
TOTAL 3.546,96 3.546,96 70,94
SALDO A PAGAR 3.476,02

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 21/07/2026 70,94 Lançada
TOTAL   70,94