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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4927 Data de lançamento: 22/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 GUARDANAPO DE PAPEL 2,19 17,52
4.00 PAPEL TOALHA 5,39 21,56
2.00 DESINFETANTE 9,19 18,38
2.00 GEL ADESIVO 12,79 25,58
4.00 COPO DESCARTÁVEIS - 180ml 6,79 27,16
10.00 DETERGENTE 2,99 29,90
3.00 COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MINIMO 2,20G; CAPACIDADE: 200ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES 10,99 32,97
1.00 BALDE 23,49 23,49
2.00 DESENGORDURANTE LÍQUIDO 5,79 11,58
2.00 LAVA ROUPAS PÓ 29,29 58,58
1.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 9,19 9,19
2.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 5,99 11,98
2.00 AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS SALAS DE GESTÃO NO CRAS, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. 14,29 28,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2026 GUARDANAPO DE PAPEL PAPEL TOALHA DESINFETANTE GEL ADESIVO COPO DESCARTÁVEIS - 180ml DETERGENTE COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MINIMO 2,20G; CAPACIDADE: 200ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES BALDE DESENGORDURANTE LÍQUIDO LAVA ROUPAS PÓ DESINFETANTE SANITÁRIO DESINFETANTE SANITÁRIO AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS SALAS DE GESTÃO NO CRAS, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. 316,47
TOTAL 316,47 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 316,47

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/07/2026 3,80 A Lançar
TOTAL   3,80