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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4936 Data de lançamento: 23/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 39,00 39,00
1.00 ROLAMENTO 49,00 49,00
1.00 REGULADOR DE VOLTAGEM 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN 8989, UTILIZADO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2026 ROLAMENTO ROLAMENTO REGULADOR DE VOLTAGEM 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN 8989, UTILIZADO PELOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 308,00
06/08/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 68137771. 308,00
12/08/2026 Pagamento de Empenho 4936/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 308,00
TOTAL 308,00 308,00 308,00
SALDO A PAGAR 0,00