| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 1.084,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 1.084,06 | ||
| 23/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 07/2026. | 1.084,06 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 5063/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.084,06 | ||
| 29/07/2026 | REF A ANULAR DE PAGAMENTO DO EMPENHO 5063/26, POR QUE A CONTA FOLHA NÃO FECHOU POR ERROS INTERNOS. | -1.084,06 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 5063/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.084,06 | ||
| TOTAL | 1.084,06 | 1.084,06 | 1.084,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||