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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 48.979.151 ARILSON AGUIAR ANTUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5154 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM MICRO ONIBUS JAD 8F86 180,00 180,00
1.00 LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6985 Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS JAD8F86 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 LAVAGEM MICRO ONIBUS JAD 8F86 LAVAGEM MICRO ONIBUS IYS 6985 Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS JAD8F86 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 360,00
05/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/397; E/401; REF. EMPENHO 5154/2026 17255 - 48.979.151 ARILSON AGUIAR ANTUNES LIQUIDADO POR LUCIANE PATZ. 360,00
10/08/2026 Pagamento de Empenho 5154/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00