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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5178 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM 250,00 250,00
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS CAMINHÃO BOMBEIRO MERCEDES BENZ L 1518 E TOYOTA HILUX PLACAS QCS5G30, CONFORME ART. 95 DA LEI N°14.133/2021. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS CAMINHÃO BOMBEIRO MERCEDES BENZ L 1518 E TOYOTA HILUX PLACAS QCS5G30, CONFORME ART. 95 DA LEI N°14.133/2021. 320,00
31/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº E/293. 320,00
31/07/2026 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5178/2026, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES 6,40
07/08/2026 Pagamento de Empenho 5178/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 313,60
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 24/07/2026 6,40 Lançada
TOTAL   6,40