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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: OPTICA VERTICE SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5222 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LENTE 667,00 667,00
1.00 LENTE 250,00 250,00
1.00 LENTES 249,50 249,50
1.00 LENTES 349,50 349,50
1.00 LENTES 350,00 350,00
1.00 LENTES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PERANTE INDICAÇÃO E PRESCRIÇÃO MÉDICA, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. 197,59 197,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 LENTE LENTE LENTES LENTES LENTES LENTES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PERANTE INDICAÇÃO E PRESCRIÇÃO MÉDICA, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. 2.063,59
06/08/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 37. 2.063,59
12/08/2026 Pagamento de Empenho 5222/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.063,59
TOTAL 2.063,59 2.063,59 2.063,59
SALDO A PAGAR 0,00