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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5223 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TUBO PVC 25MM - (20MM) HIDR 4,50 27,00
1.00 VEDA ROSCA - 18MM X 25M 8,00 8,00
2.00 TORNEIRA BALCÃO - LAVATÓRIO 65,90 131,80
2.00 ENGATE - FLEXÍVEL INOX 1/2 60CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 26,90 53,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 TUBO PVC 25MM - (20MM) HIDR VEDA ROSCA - 18MM X 25M TORNEIRA BALCÃO - LAVATÓRIO ENGATE - FLEXÍVEL INOX 1/2 60CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 220,60
28/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1480. 220,60
12/08/2026 Pagamento de Empenho 5223/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 220,60
TOTAL 220,60 220,60 220,60
SALDO A PAGAR 0,00