| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 523 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026 | 16.226,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026 | 16.226,69 | ||
| 26/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2026. | 16.226,69 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 523/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.226,69 | ||
| TOTAL | 16.226,69 | 16.226,69 | 16.226,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||