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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006

Dados do Empenho
Número do empenho: 5386 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATTO PLACAS IZB5O76 DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E LAVAGEM NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 PLACAS IZZ4F24 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATTO PLACAS IZB5O76 DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, E LAVAGEM NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 PLACAS IZZ4F24 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 190,00
14/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/290; E/291; REF. EMPENHO 5386/2026 16413 - JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. 190,00
20/08/2026 Pagamento de Empenho 5386/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00