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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5390 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLSA 118,00 118,00
1.00 GUARDA-CHUVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA DE VIAGEM E GUARDA CHUVA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL A FIM DE CONDUZIR/ ENCAMINHAR IMIGRANTE ESTRANGEIRO( ARGENTINO) AO SEU PAÍS DE ORIGEM, COM RECURSO LIVRE, CFE ART. 954 DA LEI 14.133/21. 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 BOLSA GUARDA-CHUVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA DE VIAGEM E GUARDA CHUVA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL A FIM DE CONDUZIR/ ENCAMINHAR IMIGRANTE ESTRANGEIRO( ARGENTINO) AO SEU PAÍS DE ORIGEM, COM RECURSO LIVRE, CFE ART. 954 DA LEI 14.133/21. 142,00
06/08/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 251. 142,00
19/08/2026 Pagamento de Empenho 5390/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,00
TOTAL 142,00 142,00 142,00
SALDO A PAGAR 0,00