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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5426 Data de lançamento: 10/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FELTRO 34,90 349,00
6.80 TECIDO DE SOFT 35,80 243,44
5.50 TECIDO - pele de carneiro 57,00 313,50
3.00 PEDRARIAS PARA BORDADO - PÉROLA 3,50 10,50
3.00 TECIDO - XADREZ 29,00 87,00
6.00 FIBRA 59,80 358,80
2.50 TECIDO - DE FORRO 16,80 42,00
4.50 TECIDO 100% ALGODÃO 38,00 171,00
3.00 FIBRA GROSSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CONFECÇÃO DE BONECAS MINISTRADO PELO SENAR. 44,90 134,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2026 FELTRO TECIDO DE SOFT TECIDO - pele de carneiro PEDRARIAS PARA BORDADO - PÉROLA TECIDO - XADREZ FIBRA TECIDO - DE FORRO TECIDO 100% ALGODÃO FIBRA GROSSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CONFECÇÃO DE BONECAS MINISTRADO PELO SENAR. 1.709,94
14/08/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 68396418. 1.709,94
19/08/2026 Pagamento de Empenho 5426/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.709,94
TOTAL 1.709,94 1.709,94 1.709,94
SALDO A PAGAR 0,00