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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5446 Data de lançamento: 10/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TAMPA DO CARTER 30,00 30,00
1.00 BOMBA ÁGUA COMPLETA C/ VALVULAS TERMOSTICAS 690,00 690,00
1.00 FILTRO DO ÓLEO 35,00 35,00
1.00 KIT TENSOR CORREIA 720,00 720,00
4.00 ADITIVO RADIADOR 25,00 100,00
1.00 CORREIA BOMBA DE AGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PLACAS JAG2C60, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2026 TAMPA DO CARTER BOMBA ÁGUA COMPLETA C/ VALVULAS TERMOSTICAS FILTRO DO ÓLEO KIT TENSOR CORREIA ADITIVO RADIADOR CORREIA BOMBA DE AGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PLACAS JAG2C60, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.705,00
14/08/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1868. 1.705,00
20/08/2026 Pagamento de Empenho 5446/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.705,00
TOTAL 1.705,00 1.705,00 1.705,00
SALDO A PAGAR 0,00