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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5451 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE 92,00 276,00
1.00 FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE - USB 96,00 96,00
2.00 CAIXA DE SOM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 59,99 119,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE - USB CAIXA DE SOM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 491,98
14/08/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 68442542. 491,98
21/08/2026 Pagamento de Empenho 5451/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 491,98
TOTAL 491,98 491,98 491,98
SALDO A PAGAR 0,00