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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DIST LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5483 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA AJUSTE FINO TERMINAL BARRA DIREÇÃO P/ MICRO ONIBUS JAD 8F86 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 246,60 246,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 LUVA AJUSTE FINO TERMINAL BARRA DIREÇÃO P/ MICRO ONIBUS JAD 8F86 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 246,60
13/08/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 143609. 246,60
TOTAL 246,60 246,60 0,00
SALDO A PAGAR 246,60