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Última atualização realizada em 24/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5523 Data de lançamento: 13/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13-08-2026 PARA ACOMPANHAR SEC. DA ADM/PLANEJAMENTO EM REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E AO GABINETE DO GOVERNADOR, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 137,00 137,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2026 REF. 1/2 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13-08-2026 PARA ACOMPANHAR SEC. DA ADM/PLANEJAMENTO EM REUNIÕES JUNTO À SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E AO GABINETE DO GOVERNADOR, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 137,00
13/08/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/236939, 103/158755 137,00
TOTAL 137,00 137,00 0,00
SALDO A PAGAR 137,00