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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5572 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA 600,00 600,00
1.00 SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 E CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 720,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 E CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.320,00
17/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/183; E/184; REF. EMPENHO 5572/2026 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE. 1.320,00
TOTAL 1.320,00 1.320,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.320,00