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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049

Dados do Empenho
Número do empenho: 5623 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAQUINA VIDRO 365,00 365,00
2.00 PINO 315,00 630,00
1.00 MAÇANETA 65,00 65,00
1.00 FECHADURA INTERNA DIREITA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IRN1A59 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 312,00 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 MAQUINA VIDRO PINO MAÇANETA FECHADURA INTERNA DIREITA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IRN1A59 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 1.372,00
19/08/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE CFE NF N° 890/68587624 1.372,00
TOTAL 1.372,00 1.372,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.372,00