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Última atualização realizada em 17/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5951 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 MANGUITO PARA APARELHO DE MEDIR PRESSÃO 30,00 90,00
1.00 PILHA ALCALINA AAA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 MANGUITO PARA APARELHO DE MEDIR PRESSÃO PILHA ALCALINA AAA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 115,00
03/09/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/18238. 115,00
08/09/2026 Pagamento de Empenho 5951/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00