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Última atualização realizada em 17/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6068 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 E.V.A. CORES DIVERSAS - LISO 3,50 70,00
20.00 E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS 8,50 170,00
100.00 TNT - CORES VARIADAS 4,00 400,00
100.00 CARTOLINA - CORES DIVERSAS 2,00 200,00
20.00 E.V.A - ATOALHADO BRANCO 10,70 214,00
50.00 REFIL COLA QUENTE - GROSSO 2,80 140,00
20.00 PAPEL CREPOM - CORES DIVERSAS 2,25 45,00
10.00 FOLHA - A4 SULFITE C/ 50 FLS 18,20 182,00
20.00 FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO 8,50 170,00
50.00 MASSA DE MODELAR - C/ 6 7,90 395,00
20.00 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 4,90 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 E.V.A. CORES DIVERSAS - LISO E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS TNT - CORES VARIADAS CARTOLINA - CORES DIVERSAS E.V.A - ATOALHADO BRANCO REFIL COLA QUENTE - GROSSO PAPEL CREPOM - CORES DIVERSAS FOLHA - A4 SULFITE C/ 50 FLS FITA ADESIVA - PARA EMPACOTAMENTO MASSA DE MODELAR - C/ 6 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 2.084,00
02/09/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/756. 2.084,00
TOTAL 2.084,00 2.084,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.084,00