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Última atualização realizada em 17/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6085 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Brita nº 02 158,40 316,80
15.00 Cimento saco 50 kg 45,54 683,10
2.00 Aço CA 50 8 mm Barra 12 metros.REGISTRO DE PREÇOS PARA REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2025. CONTRATO N° 279/2026. 37,62 75,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 Brita nº 02 Cimento saco 50 kg Aço CA 50 8 mm Barra 12 metros.REGISTRO DE PREÇOS PARA REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2025. CONTRATO N° 279/2026. 1.075,14
04/09/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1498; 1/1499; REF. EMPENHO 6085/2026 16277 - ALBERINO JOAO PIEREZAN 1.075,14
11/09/2026 Pagamento de Empenho 6085/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.075,14
TOTAL 1.075,14 1.075,14 1.075,14
SALDO A PAGAR 0,00