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Última atualização realizada em 17/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6312 Data de lançamento: 15/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 ELETRODOS AUTO ADESIVOS, SACOS C/ 50 UNID 8,91 1.336,50
50.00 ATADURA ELASTICA 15 CM, PCT C/ 12 UNID 16,13 806,50
10.00 ATADURA ELASTICA 8 CM, PCT C/ 12 UNID 10,56 105,60
100.00 FRASCO DE ALIMENTAÇAO 300 ML 0,87 87,00
100.00 EQUIPO DE ALIMENTAÇAO ENTERAL GRAU CIRURGICO ESCAL 0,84 84,00
3.00 ABAIXADOR DE LINGUA, PCT C/ 100 UNID 4,50 13,50
500.00 CURATIVO OCULAR INFANTIL 0,40 200,00
500.00 CURATIVO OCULAR ADULTO 0,47 235,00
5.00 PAPEL GRAU CIRURGICO 12 X 50 CM, ROLO 30,33 151,65
5.00 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, ROLO 45,80 229,00
20.00 AGULHA 25 X 8, CAIXA COM 100 UNID 6,10 122,00
10.00 AGULHA 13 X 4,5, CAIXA C/ 100 UNID 6,38 63,80
5.00 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL HASTE RIGIDA 10,00 50,00
100.00 COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILICA 08 CAMADAS 13 FIOS 7,5, PCT C/ 500 UNID 15,00 1.500,00
1.00 OXIMETRO ADULTO 38,14 38,14
1.00 LAMINA DE BISTURI Nº. 10, CAIXA C/ 100 UNDIADES 23,00 23,00
1.00 LAMINA DE BISTURI Nº. 11, CAIXA C/ 100 UNDIADES 22,27 22,27
1.00 LAMINA DE BISTURI Nº. 12, CAIXA C/ 100 UNDIADES 23,00 23,00
1.00 LAMINA DE BISTURI Nº. 21, CAIXA C/ 100 UNDIADES 23,00 23,00
20.00 SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 50 LITROS, PCT COM 100 UNIDADES 16,90 338,00
10.00 SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100 LITROS, PCT COM 100 UNIDADES 23,50 235,00
30.00 CURATIVO ADESIVO, TIPO BANDAID 19 X 75, CAIXA COM 35 UNIDADES 4,80 144,00
10.00 CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 20 MG/G 30 G 5,50 55,00
100.00 ESPECULO VAGINAL P 0,93 93,00
100.00 ESPECULO VAGINAL M 0,98 98,00
1.00 ESPATULA DE AYRES, PCT COM 100 UNIDADES 9,87 9,87
1.00 DETERGENTE ENZIMATICO 05 LITROS 72,50 72,50
20.00 ALGODAO HIDROFILICO 13,15 263,00
8.00 LAMINA P/ MICROSCOPIA C/ 50 UNIDADES.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO Nº 299/2026. 5,06 40,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2026 ELETRODOS AUTO ADESIVOS, SACOS C/ 50 UNID ATADURA ELASTICA 15 CM, PCT C/ 12 UNID ATADURA ELASTICA 8 CM, PCT C/ 12 UNID FRASCO DE ALIMENTAÇAO 300 ML EQUIPO DE ALIMENTAÇAO ENTERAL GRAU CIRURGICO ESCAL ABAIXADOR DE LINGUA, PCT C/ 100 UNID CURATIVO OCULAR INFANTIL CURATIVO OCULAR ADULTO PAPEL GRAU CIRURGICO 12 X 50 CM, ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, ROLO AGULHA 25 X 8, CAIXA COM 100 UNID AGULHA 13 X 4,5, CAIXA C/ 100 UNID TERMOMETRO CLINICO DIGITAL HASTE RIGIDA COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILICA 08 CAMADAS 13 FIOS 7,5, PCT C/ 500 UNID OXIMETRO ADULTO LAMINA DE BISTURI Nº. 10, CAIXA C/ 100 UNDIADES LAMINA DE BISTURI Nº. 11, CAIXA C/ 100 UNDIADES LAMINA DE BISTURI Nº. 12, CAIXA C/ 100 UNDIADES LAMINA DE BISTURI Nº. 21, CAIXA C/ 100 UNDIADES SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 50 LITROS, PCT COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100 LITROS, PCT COM 100 UNIDADES CURATIVO ADESIVO, TIPO BANDAID 19 X 75, CAIXA COM 35 UNIDADES CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 20 MG/G 30 G ESPECULO VAGINAL P ESPECULO VAGINAL M ESPATULA DE AYRES, PCT COM 100 UNIDADES DETERGENTE ENZIMATICO 05 LITROS ALGODAO HIDROFILICO LAMINA P/ MICROSCOPIA C/ 50 UNIDADES.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO Nº 299/2026. 6.462,81
TOTAL 6.462,81 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.462,81