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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: D.C. SECCO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6317 Data de lançamento: 15/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 CABO - MULTIPLEX ALUMINIO CL2 1KV 70C XLPE 3X16+16MM NU -5C+60C 10,83 259,82
24.00 CABO - MULTIPLEX ALUMINIO CL2 1KV 70C XLPE 3X70+70MM NU -5C+60C Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA READEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA AÉREA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 40,13 963,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2026 CABO - MULTIPLEX ALUMINIO CL2 1KV 70C XLPE 3X16+16MM NU -5C+60C CABO - MULTIPLEX ALUMINIO CL2 1KV 70C XLPE 3X70+70MM NU -5C+60C Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA READEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA AÉREA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 1.222,92
TOTAL 1.222,92 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.222,92