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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HERCULES COSTA DA ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6363 Data de lançamento: 17/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 DETERGENTE - LAVA LOUÇA 5L 26,99 107,96
5.00 DESINFETANTE - 1L 12,99 64,95
3.00 ESPONJA DE LA DE AÇO 6,99 20,97
4.00 ESFREGÃO DE AÇO 4,49 17,96
6.00 ESPONJA DE LOUÇA - C/4UN 4,49 26,94
5.00 SACO DE LIXO - 50L 17,99 89,95
4.00 DESENGORDURANTE LÍQUIDO 13,49 53,96
2.00 PAPEL TOALHA - C/2 RL 7,49 14,98
6.00 GUARDANAPO DE PAPEL 1,99 11,94
1.00 LÍQUIDO PARA LUSTRAR MÓVEIS, COM AROMA SUAVE. FORMULADO À BASE DE CERA NATURAL E SILICONE. EMBALAGEM DE 500ML. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 9,49 9,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2026 DETERGENTE - LAVA LOUÇA 5L DESINFETANTE - 1L ESPONJA DE LA DE AÇO ESFREGÃO DE AÇO ESPONJA DE LOUÇA - C/4UN SACO DE LIXO - 50L DESENGORDURANTE LÍQUIDO PAPEL TOALHA - C/2 RL GUARDANAPO DE PAPEL LÍQUIDO PARA LUSTRAR MÓVEIS, COM AROMA SUAVE. FORMULADO À BASE DE CERA NATURAL E SILICONE. EMBALAGEM DE 500ML. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 419,10
17/09/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/69082405 419,10
23/09/2026 Pagamento de Empenho 6363/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 419,10
TOTAL 419,10 419,10 419,10
SALDO A PAGAR 0,00